Prezados,
Sou contribuinte do ICMS Normal, e nas devoluções de produtos/operações com substituição tributária, destacamos este imposto, conforme a nota fiscal do fornecedor.
Neste caso, esta NF de devolução deverá ser informada, neste registro, campos 10, 16/17/18? Ou estes campos são específicos para contribuintes do ICMS ST?