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Boa tarde Colegas,

 

Estou com uma dúvida em relação a criação de conta no PL.

Ouvi dizer que deve ser aberto uma conta chamada Ajuste FCONT no Pl, para fazer os lançamentos de expugos e encerramento fiscal. Alguém sabe me informar se isso procede?

 

Att,

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Fernanda

 

Nao sei os outro acham mais eu e meu cliente após varias analise verificamos que sim. Que temos que criar no PL no Programa FCONT esta conta para que fosse possivel fazer o lançamentos de Expurgo e Encerramento. Somente apos isso conseguimos validar nosso arquivo.

 

Sds,

 

Leandro

 

Pelo que entendi não precisa criar nenhuma conta, apenas lança no Fcont os lançamentos a serem eliminados da contabilidade lançamentos do Tipo "N" e o PGD se encarrega de desconsiderá-los na escrituração contábil e então confere-se o resultado pelo relatório de saldos finais, que é gerado também pelo Fcont.

Aproveitando o ensejo, gostaria que vocês me ajudassem na seguinte dúvida. Aqui no meu sistema de contabilidade utilizamos para encerramento do exercício a conta transitória ARE (Apuração do Resultado do Exercício) que fica logo após as contas de resultado, assim como a conta saldos de balanço que utilizamos sempre que recebemos uma contabilidade de outro escritório para lançar os saldos no nosso sistema, mas no plano de contas referencial não existem essas contas e quando eu gero o arquivo para o Fcont sem às vincular ao plano de contas referencial fica aparecendo como erro essa não vinculação. Isso aconteceu com vocês? Como resolverão? 

 

Desde já obrigado. 

Emerson

 

Os lançamentos de expurgo vc deve fazer no bloco I200 (ESCRITURACAO - LANCAMENTO CONTABIL)  e lá vc somente tem as opções: F, EF, IS, IF, TR, TS, TS e X e sempre que fizer o lançamento neste bloco vc deve fazer o encerramento fiscal, senão vai dar a mensagem de erro dizendo que existe diferença.  

Emerson

 

Aqui no nosso sistema nos criamos uma rotina para que o sistema fosse buscar os valores de encerramento desta conta transitória (RESULTADO DE EXERCICIO) informando aonde para aonde estava indo o LUCRO OU PREJUIZO DO PERIODO.

Ou seja em nossa tela de geração do arquivo criamos dois campos para ser informado as contas de LUCRO E PREJUIZO, onde seriam informado os valores do resultado e assim gerando o M30.

 

Leandro

 

Muito obrigado Augusto Leandro, ajuda valiosa.

Olá Emerson, boa tarde!

Faço somente um lançamento para cada expurgo, ou preciso fazer dois lançamentos? Não entendi direito pq ouvi que é necessário fazer também um lançamento de encerramento fiscal. Você poderia me auxiliar?



Emerson de Andrade Miranda disse:

Pelo que entendi não precisa criar nenhuma conta, apenas lança no Fcont os lançamentos a serem eliminados da contabilidade lançamentos do Tipo "N" e o PGD se encarrega de desconsiderá-los na escrituração contábil e então confere-se o resultado pelo relatório de saldos finais, que é gerado também pelo Fcont.

Olá Lendro, boa tarde.

No ano passado também fiz estes lançamentos de expurgo na conta transitoria (Resultado), mais ouvi este ano, que deveria abrir uma nova conta no pl, por isso fiquei em duvida.



AUGUSTO LEANDRO OLIVEIRA GALVAO disse:

Emerson

 

Aqui no nosso sistema nos criamos uma rotina para que o sistema fosse buscar os valores de encerramento desta conta transitória (RESULTADO DE EXERCICIO) informando aonde para aonde estava indo o LUCRO OU PREJUIZO DO PERIODO.

Ou seja em nossa tela de geração do arquivo criamos dois campos para ser informado as contas de LUCRO E PREJUIZO, onde seriam informado os valores do resultado e assim gerando o M30.

 

Leandro

 

Emerson,

Eu não tive este problema, mais acho que a conta deverá ser vinculada a uma referencial. Até para que você se certifique que este é o problema.

Gere um arquivo teste, com esta conta vinculada.


Emerson de Andrade Miranda disse:

Aproveitando o ensejo, gostaria que vocês me ajudassem na seguinte dúvida. Aqui no meu sistema de contabilidade utilizamos para encerramento do exercício a conta transitória ARE (Apuração do Resultado do Exercício) que fica logo após as contas de resultado, assim como a conta saldos de balanço que utilizamos sempre que recebemos uma contabilidade de outro escritório para lançar os saldos no nosso sistema, mas no plano de contas referencial não existem essas contas e quando eu gero o arquivo para o Fcont sem às vincular ao plano de contas referencial fica aparecendo como erro essa não vinculação. Isso aconteceu com vocês? Como resolverão? 

 

Desde já obrigado. 

Fernanda

 

Acho que nao me expliquei direito.

Nao é para criar a conta. Ele já existe em nosso sistema que é para que possa ser feito o encerramento final, como essa conta nao pode ser importada nos criamos a rotina dentro do sistema para que ele busca-se esse valores em uma outra conta que pode ser importada e referenciada. 

Nos aqui mandamos o sistema ir buscar os valores nas contas de LUCRO OU PREJUIZO no passivo e levar para aonde deve aparecer no FCONT.

 

Leandro

 

Oi Emerson, bom dia! Como foi o feriado?

E como fazer isso?

Qual é o sistema que você usa?

Não estou conseguindo fazer este lançamento de encerramento de jeito nenhum.

Atenciosamente,

Fernanda.

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