SPED Brasil

Rede Virtual de troca de informações sobre o SPED

Boa Tarde - URGENTE

Uma empresa do Lucro Real, que comeca a obrigatoriedade do EFD FISCAL ICMS/IPI a partir de 01/03/2013, o inventario devera ser entregue quando? e ref. a que mês ou ano ?

E uma empresa tambem do Lucro Real, que comecou a obrigatoriedade do EFD FISCAL ICMS/IPI em 10/2012, devera entregar o inventario agora né?, em março de 2013 ref. fevereiro de 2013, correto ???

Obrigada

Exibições: 2997

Responder esta

Respostas a este tópico

Alguem pode responder por gentileza!!!!!

Jessica,

Se você está na obrigatoriedade a partir de 01/03/13, e a empresa estiver sediada no estado de SP, no primeiro arquivo da EFD a ser entregue deverá constar o Inventário realizado em 20/02/2013.

Se a empresa for obrigada à EFD a partir de 10/2012, e a empresa estiver sediada em SP, deveria ter entregue na primeira EFD o Inventário realizado em 09/2012. O segundo inventário a ser informado deverá ser o realizado em 31/12/2012 que deverá ser informado na EFD de fevereiro/2013, a ser entregue em março.

Depois desse, deverá ser informar sempre na EFD do segundo mes subsequente à data do Inventário.

Certo.

Entao o inventario ref. 09/2012 NAO FOI ENTREGUE, VOCE SABE ME DIZER SE EXITE ALGUMA MULTA REF. A ISTO E SE EU POSSO ENTREGAR TUDO AGORA ??

A primeira EFD de outubro de 2012 na qual não foi informado o Inventário deverá ser retificado, ou seja, apresentar nova EFD para o período e incluir o Inventário no Bloco H.

Sempre existe a previsão legal das penalidades.

Nossa, ok entao.

Muito obrigada pela resposta, me ajudou muito

Tenha uma otima tarde!

Bom dia Luis, e a todos os participantes. 

Quanto ao discorrido acima, ainda tenho dúvidas:

Tenho uma empresa do LP que teve sua obrigatoriedade a partir de 10/2012... eu não entreguei a EFD com o inventário, ENTÃO, VOU RETIFICAR.

Agora, essa mesma empresa, vou entregar o inventário de 12/2012 na EFD DE 02/2013, CORRETO??

E a partir daí, a entrega do inventário, para essa mesma empresa, deverá ser anual ou trimestral? Eu vou entregar novamente o inventário somente na EFD de 02/2014, ref. a 31/12/2013?

AGORA:

As empresas obrigadas a partir de 01/2013, vou entregar o inventário na EFD de 02/2013, cf. PORT. CAT 147/2009.

E as empresas obrigadas à EFD a partir de 03/2013, vou entregar o inventário de 28/02/2013 em qual EFD?

OS INVENTÁRIOS EM SP, SÃO MENSAIS, TRIMESTRAIS, OU ANUAIS??

Aguardo o auxilio de voces.

Muito obrigada.

Ana, essa empresa obrigada a partir de 10/2012 irá entregar: O Inventário realizado em 30/09/2012 na EFD de outubro de 2012 que foi entregue em novembro e o Inventário realizado em 31/12/2012 na EFD referente a 02/2013 que é entregue em março/2013.

Quem está na obrigatoriedade a partir de 03/2013 entregará o Inventário na EFD do período de março que será entregue em abril/2013.

A periodicidade de dos inventários irá depender da legislação. Por ex. se a empresa apura Lucro real poderá ser mensal trimestral ou anual.

Via de regra para as demais empresas o Inventário é anual.

Atente que para ter validade jurídica, o Inventário é necessário que o mesmo conste da EFD.

Bom dia Luis.. falando então em Lucro Presumido: na EFD de março/13, vou entregar o inventário de 02/2013; e depois o próximo inventário dessa empresa será só o de 12/2013, provavelmente na EFD de 02/2014?

Sempre que a empresa entrar na obrigatoriedade,devo entregar o inventário do ultimo dia do mes anterior,correto?

Estou em SP tá..

Em SP sempre entrega o Inventário realizado no último dia do período anterior ao início de obrigatoriedade. 

Quanto às demais datas o próximo deverá ser informado o referente a 12/2013.

Ok Luis... muito obrigada pelos esclarecimentos.

Bom  dia Luis.

Estou com outra duvida com relação ao inventario, estou no lucro presumido e tenho que substituir o arquivo de 10/2012 porque não tinha feito o inventario, sou industria de confeccão, segundo o contador tenho que colocar o motivo 5 (por determinação do fisco) por causa da portaria CAT 147/2009 , só que meu sistema de dados pede que seja informado tambem o reg.bloco H020 onde seria a CST que é conforme a entrada da nota fiscal(ICMS), eu tenho nota de tecelagem com o mesmo produto sendo emitidas em SP e RN onde a aliquotas serão diferentes. Tenho produtos em elaboração que não tem CST porque estão sendo industrializados e produtos acabados que tambem não tem CST de entrada.

Qual seria a logica deste bloco H020, meu softwares fala que tenho que colocar como venda pelo fato da CST ser 000 totalmente tributado, só que não tenho todo este credito que o arquivo TXT gerou de 18%.

Por favor poderia me ajudar!!!

Obrigada

Cláudia, 

Na minha opinião informaria código 

01 - No final no período - quando se tratar do estoque final mensal ou outra periodicidade. Deverá ser
informado pela empresa que está obrigada a inventário periódico ou que espontaneamente queira apresentálo;

Responder à discussão

RSS